2025年部门预算信息公开目录
第一部分 部门预算
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
第二部分 部门所属单位预算
第一部分 部门预算
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | ||
序号 |
收入 |
支出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
552.59 |
一、一般公共服务支出 |
5.12 |
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
450.91 |
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.21 |
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
32.48 |
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
28.23 |
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
32 |
本年收入合计 |
552.59 |
本年支出合计 |
553.94 |
33 |
上年结转结余 |
1.35 |
年终结转结余 |
|
34 |
收入总计 |
553.94 |
支出总计 |
553.94 |
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | ||||||||||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
合计 |
553.94 |
552.59 |
552.59 |
|
|
|
|
|
|
1.35 |
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20102 |
政协事务 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2010201 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
204 |
公共安全支出 |
450.91 |
449.56 |
449.56 |
|
|
|
|
|
|
1.35 |
6 |
20406 |
司法 |
450.91 |
449.56 |
449.56 |
|
|
|
|
|
|
1.35 |
7 |
2040601 |
行政运行 |
316.41 |
316.41 |
316.41 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
64.35 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
|
1.35 |
9 |
2040604 |
基层司法业务 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2040605 |
普法宣传 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2040606 |
律师管理 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2040607 |
公共法律服务 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2040610 |
社区矫正 |
30.65 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2040612 |
法治建设 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
37.21 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
210 |
卫生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.48 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.74 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
221 |
住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
22102 |
住房改革支出 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
2210201 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
|
|
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | ||||||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目 编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
合计 |
553.94 |
419.44 |
134.50 |
|
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
3 |
20102 |
政协事务 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
4 |
2010201 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
5 |
204 |
公共安全支出 |
450.91 |
316.41 |
134.50 |
|
|
|
6 |
20406 |
司法 |
450.91 |
316.41 |
134.50 |
|
|
|
7 |
2040601 |
行政运行 |
316.41 |
316.41 |
|
|
|
|
8 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
64.35 |
|
64.35 |
|
|
|
9 |
2040604 |
基层司法业务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
10 |
2040605 |
普法宣传 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
11 |
2040606 |
律师管理 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
12 |
2040607 |
公共法律服务 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
13 |
2040610 |
社区矫正 |
30.65 |
|
30.65 |
|
|
|
14 |
2040612 |
法治建设 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
|
|
|
|
16 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
17 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
18 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
19 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
20 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
21 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
22 |
210 |
卫生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
23 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
24 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
25 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
|
26 |
221 |
住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
27 |
22102 |
住房改革支出 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
28 |
2210201 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||||
序号 |
收入 |
支出 | |||||
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
552.59 |
一、一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
450.91 |
450.91 |
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
552.59 |
本年支出合计 |
553.94 |
553.94 |
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
1.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
1.35 |
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
553.94 |
支出总计 |
553.94 |
553.94 |
|
|
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
553.94 |
419.44 |
134.50 |
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
|
3 |
20102 |
政协事务 |
5.12 |
5.12 |
|
4 |
2010201 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
|
5 |
204 |
公共安全支出 |
450.91 |
316.41 |
134.50 |
6 |
20406 |
司法 |
450.91 |
316.41 |
134.50 |
7 |
2040601 |
行政运行 |
316.41 |
316.41 |
|
8 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
64.35 |
|
64.35 |
9 |
2040604 |
基层司法业务 |
16.00 |
|
16.00 |
10 |
2040605 |
普法宣传 |
2.00 |
|
2.00 |
11 |
2040606 |
律师管理 |
1.00 |
|
1.00 |
12 |
2040607 |
公共法律服务 |
3.50 |
|
3.50 |
13 |
2040610 |
社区矫正 |
30.65 |
|
30.65 |
14 |
2040612 |
法治建设 |
17.00 |
|
17.00 |
15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
|
16 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
|
17 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.95 |
|
18 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
|
19 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.29 |
1.29 |
|
20 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
21 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
|
22 |
210 |
卫生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|
23 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.48 |
32.48 |
|
24 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
|
25 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.74 |
15.74 |
|
26 |
221 |
住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
|
27 |
22102 |
住房改革支出 |
28.23 |
28.23 |
|
28 |
2210201 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
|
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
419.44 |
385.14 |
34.30 |
2 |
301 |
工资福利支出 |
379.95 |
379.95 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
130.97 |
130.97 |
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
36.05 |
36.05 |
|
5 |
30103 |
奖金 |
54.52 |
54.52 |
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
9.62 |
9.62 |
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.96 |
34.96 |
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.74 |
16.74 |
|
9 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.74 |
15.74 |
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
1.29 |
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
|
12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
51.83 |
51.83 |
|
13 |
302 |
商品和服务支出 |
34.30 |
|
34.30 |
14 |
30201 |
办公费 |
4.20 |
|
4.20 |
15 |
30207 |
邮电费 |
13.32 |
|
13.32 |
16 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
|
0.12 |
17 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
18 |
30239 |
其他交通费用 |
14.28 |
|
14.28 |
19 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
|
0.88 |
20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.19 |
5.19 |
|
21 |
30302 |
退休费 |
0.07 |
0.07 |
|
22 |
30305 |
生活补助 |
5.12 |
5.12 |
|
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
315高邑县司法局 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 | |||
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
合计 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
1.62 |
1.62 |
|
|
3 |
一、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
4 |
其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
|
|
|
|
5 |
其他因公出国(境)费 |
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
7 |
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
9 |
三、公务接待费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
10 |
四、会议费 |
|
|
|
|
11 |
其中:省属高校业务性会议费 |
|
|
|
|
12 |
其他会议费 |
|
|
|
|
13 |
五、培训费 |
|
|
|
|
第一部分 高邑县司法局2025年部门预算信息公开情况说明
高邑县司法局2025年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将高邑县司法局2025年部门预算公开如下:
部门职责:
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
高邑县司法局本级 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
二、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1.收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入553.94万元。其中,一般公共预算拨款收入553.94万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2.支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算553.94万元。其中,基本支出419.44万元,包括人员经费385.14万元和日常公用经费34.3万元;项目支出134.5万元,主要为本级支出,主要为一般行政管理事务64.35万元、公共法律服务3.5万元、社区矫正30.65万元、法治建设17万元、普法宣传2万元、律师管理1万元、基层司法业务16万元。
3.比上年增减情况
2024年预算收支安排503.6万元,较2024年预算增加50.34万元,增加10%。其中:基本支出增加38.6万元,增加10.14%,增加原因为人员经费和日常经费增加;项目支出增加11.74万元,增加9.56%,主要为今年中央及省级转移支付项目有所增加;其他支出增加0万元,增长0%。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排34.2988万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,我局“三公”经费预算安排1.6188万元,与上年持平。其中,公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运维费1.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.5万元),与上年持平;公务接待费0.1188万元,比上年减少0.0012万元。
(一)总体绩效目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神及习近平法治思想,全面落实新发展理念,紧紧围绕全县中心和重点工作,统筹推进全面依法治县和法治政府建设,着力推进公共法律服务、乡镇综合执法改革和服务中心重点工作等各项工作高质量发展,为建造平安高邑创造良好的法治环境。
(二)分项绩效目标
1、法治政府建设工作。
绩效目标:研究制定全面依法治县委员会年度工作要点,做好省级法治政府建设示范创建,推进法治政府建设顺利开展。
绩效指标:加强统筹协调,做好省级法治政府建设示范创建、法治政府建设与责任落实情况督察等重点任务。加强行政执法协调监督,做好行政复议体制改革相关工作,提升行政应诉出庭应诉率和应诉水平。健全党政机关法律顾问制度,促进党政机关依法决策、依法办事。
2、公共法律服务工作。
绩效目标:满足群众法律需求,提升公共法律服务质量。
绩效指标:持续巩固深化行业突出问题专项治理成效,推进“我为群众办实事”。服务群众需求,不断提升公共法律服务标准化、规范化水平,大力推进乡镇、村居公共法律服务示范创建,以点带面,引领公共法律服务全面提升。
2、平安高邑建设工作。
绩效目标:充分发挥人民调解机制作用。推进和规范社区矫正工作,提高教育矫正质量。
绩效指标:坚持抓前端预防,加强矛盾纠纷排查化解,健全矛盾纠纷多元化解机制。坚持抓日常监管,加大律师、公证、司法鉴定等法律服务队伍的监管力度,加强常态化扫黑除恶斗争。坚持抓末端管控,规范社区矫正执法工作,严防脱管漏管及重新犯罪,切实加强安置帮教工作。
3、乡镇综合执法改革。
绩效目标:全面了解掌握乡镇综合执法改革工作现状及难题,多举措推动乡镇综合行政执法改革工作,不断加强培训、完善机制,确保执法顺畅,改革出实效。
绩效指标:
4、服务中心重点工作。
绩效目标:服务县中心工作,服务政府决策。
绩效指标:充分发挥法治助推创新驱动引领高质量发展职能,持续营造法治化营商环境。积极服务政府决策,进一步提高对重大行政决策合法性审查的工作质效,做到有件必备、有备必审、有错必纠,全力当好政府决策的参谋助手。
(三)工作保障措施
(一)加强领导,完善制度建设。根据《石家庄市市级部门预算绩效管理办法》,完善预算绩效管理制度,科学设定绩效指标和目标,从源头上保障绩效管理的有效落实,制定各类资金使用和管理办法,确保资金支出有序进行,为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
(二)加强支出管理。以项目预算绩效为依据,优化支出结构,预算编制做细做实,支出执行有章可循。资金支出安排科学合理,为项目组织实施保驾护航。
(三)加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。
(四)做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,调整优化项目支出结构,提高财政资金使用效益。
(五)规范财务资产管理。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。
(六)加强内部监督。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,对会计资料进行内部审计,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,确保财政资金安全有效。
(七)加强宣传培训调研等。加强人员培训,提高本部门职工业务素质;加强调研,提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见;加大宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。
1、2025县级法律顾问经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P000020100040 |
项目名称 |
2025县级法律顾问经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
17.00 |
其中:财政 资金 |
17.00 |
其他资金 |
|
加强法律顾问水平 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
4.00 |
8.00 |
12.00 |
17.00 | |||
绩效目标 |
1.加强司法行政法治建设 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥30 |
合法性审查 |
2、2025县级法律援助经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P000018100046 |
项目名称 |
2025县级法律援助经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中:财政 资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
加强法律援助 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.25 |
0.50 |
0.75 |
1.00 | |||
绩效目标 |
1.加强我县法律援助水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥250 |
加强我县法律援助水平 |
3、2025县级普法经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00001210008J |
项目名称 |
2025县级普法经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.00 |
其中:财政 资金 |
2.00 |
其他资金 |
|
加强法律宣传 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.50 |
1.00 |
1.50 |
2.00 | |||
绩效目标 |
1.加强司法行政法律宣传 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥2000 |
法律宣传 |
4、2025县级人民调解经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00001410007A |
项目名称 |
2025县级人民调解经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.50 |
其中:财政 资金 |
3.50 |
其他资金 |
|
加强人民调解 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
1.00 |
2.00 |
3.00 |
3.50 | |||
绩效目标 |
1.加强我县调解水平调解员水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥2000 |
调解案件 |
5、2025县级社区矫正费用绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P000016100037 |
项目名称 |
2025县级社区矫正费用 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.00 |
其中:财政 资金 |
3.00 |
其他资金 |
|
加强社区矫正 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.75 |
1.50 |
2.25 |
3.00 | |||
绩效目标 |
1.加强我县社区矫正水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥100 |
加强我县社区矫正水平 |
6、2025县级行政执法监督经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00002210004B |
项目名称 |
2025县级行政执法监督经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.00 |
其中:财政 资金 |
2.00 |
其他资金 |
|
加强行政执法监督 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.50 |
1.00 |
1.50 |
2.00 | |||
绩效目标 |
1.加强我县执法监督水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥200 |
行政执法监督案卷评测 |
7、关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知(法律援助)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012724P000302100032 |
项目名称 |
关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知(法律援助) | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.12 |
其中:财政 资金 |
0.12 |
其他资金 |
|
加大法律援助 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.12 | |||
绩效目标 |
1.加大法律援助 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥4000册 |
加强宣传 |
8、关于提前下达2024年市级社区矫正专项经费预算指标的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012724P00030610003Q |
项目名称 |
关于提前下达2024年市级社区矫正专项经费预算指标的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.12 |
其中:财政 资金 |
0.12 |
其他资金 |
|
加强社区矫正力度 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.12 | |||
绩效目标 |
1.加强社矫力度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
信息条 |
信息条 |
≥6000条 |
加大宣传 |
9、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012724P000296100032 |
项目名称 |
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.11 |
其中:财政 资金 |
1.11 |
其他资金 |
|
促进我县依法行政水平 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.25 |
0.50 |
0.75 |
1.11 | |||
绩效目标 |
1.促进我县依法行政水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥2000份 |
加强宣传 |
10、关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00058410001X |
项目名称 |
关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
27.65 |
其中:财政 资金 |
27.65 |
其他资金 |
|
社区矫正 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
7.00 |
14.00 |
21.00 |
27.65 | |||
绩效目标 |
1.提升我县社区矫正工作水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥1000 |
加强宣传 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
对象满意度 |
≥90 |
加强服务 |
11、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00057810001D |
项目名称 |
提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
16.00 |
其中:财政 资金 |
16.00 |
其他资金 |
|
依法行政 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
4.00 |
8.00 |
12.00 |
16.00 | |||
绩效目标 |
1.促进我县依法行政进一步提升 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥5000份 |
加强宣传 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升群众满意度 |
满意度 |
≥90百分比 |
提升满意度 |
12、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知(法律援助)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P000578100021 |
项目名称 |
提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知(法律援助) | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中:财政 资金 |
5.00 |
其他资金 |
|
法律援助 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
1.50 |
3.00 |
4.50 |
5.00 | |||
绩效目标 |
1.提升我县法律援助工作水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥50 |
加强法律援助 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
对象满意度 |
≥90 |
加强法律援助 |
13、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00057710001P |
项目名称 |
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
45.00 |
其中:财政 资金 |
45.00 |
其他资金 |
|
依法行政 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
11.00 |
22.00 |
33.00 |
45.00 | |||
绩效目标 |
1.提升我县依法行政治理工作水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥5000份 |
加强宣传 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
对象满意度 |
≥90百分比 |
服务群众 |
14、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(法律援助)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00057710002B |
项目名称 |
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(法律援助) | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
11.00 |
其中:财政 资金 |
11.00 |
其他资金 |
|
法律援助 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
3.00 |
6.00 |
9.00 |
11.00 | |||
绩效目标 |
1.提升我县法律援助水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥50 |
加强法律援助 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
对象满意度 |
≥90百分比 |
加强服务 |
部门政府采购预算
315高邑县司法局 |
单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额(当年部门预算安排资金) |
2025年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
高邑县司法局(含所属单位)上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表
315高邑县司法局 |
截止时间:2024-12-31 | |
项 目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
|
|
|
注:无固定资产占用情况,空表列示。
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门无其他需要说明的事项。
第二部分 部门所属单位预算
单位预算收支总表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | ||
序号 |
收入 |
支出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
552.59 |
一、一般公共服务支出 |
5.12 |
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
450.91 |
5 |
五、单位资金 |
|
五、教育支出 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.21 |
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
32.48 |
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
28.23 |
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
32 |
本年收入合计 |
552.59 |
本年支出合计 |
553.94 |
33 |
上年结转结余 |
1.35 |
年终结转结余 |
|
34 |
收入总计 |
553.94 |
支出总计 |
553.94 |
单位预算收入总表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | ||||||||||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 | ||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
|
合计 |
553.94 |
552.59 |
552.59 |
|
|
|
|
|
|
1.35 |
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20102 |
政协事务 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2010201 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
204 |
公共安全支出 |
450.91 |
449.56 |
449.56 |
|
|
|
|
|
|
1.35 |
6 |
20406 |
司法 |
450.91 |
449.56 |
449.56 |
|
|
|
|
|
|
1.35 |
7 |
2040601 |
行政运行 |
316.41 |
316.41 |
316.41 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
64.35 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
|
1.35 |
9 |
2040604 |
基层司法业务 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
2040605 |
普法宣传 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2040606 |
律师管理 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2040607 |
公共法律服务 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
2040610 |
社区矫正 |
30.65 |
30.65 |
30.65 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
2040612 |
法治建设 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
37.21 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.29 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
210 |
卫生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.48 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.74 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
221 |
住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
|
|
27 |
22102 |
住房改革支出 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
2210201 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | ||||||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目 编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
|
合计 |
553.94 |
419.44 |
134.50 |
|
|
|
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
3 |
20102 |
政协事务 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
4 |
2010201 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
|
|
|
|
5 |
204 |
公共安全支出 |
450.91 |
316.41 |
134.50 |
|
|
|
6 |
20406 |
司法 |
450.91 |
316.41 |
134.50 |
|
|
|
7 |
2040601 |
行政运行 |
316.41 |
316.41 |
|
|
|
|
8 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
64.35 |
|
64.35 |
|
|
|
9 |
2040604 |
基层司法业务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
10 |
2040605 |
普法宣传 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
11 |
2040606 |
律师管理 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
12 |
2040607 |
公共法律服务 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
13 |
2040610 |
社区矫正 |
30.65 |
|
30.65 |
|
|
|
14 |
2040612 |
法治建设 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
|
|
|
|
16 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
|
|
|
|
17 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
18 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
|
|
|
|
19 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.29 |
1.29 |
|
|
|
|
20 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
21 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
22 |
210 |
卫生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
23 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.48 |
32.48 |
|
|
|
|
24 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
25 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.74 |
15.74 |
|
|
|
|
26 |
221 |
住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
27 |
22102 |
住房改革支出 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
28 |
2210201 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
|
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||||
序号 |
收入 |
支出 | |||||
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
一、一般公共预算拨款 |
552.59 |
一、一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
450.91 |
450.91 |
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
552.59 |
本年支出合计 |
553.94 |
553.94 |
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
1.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
1.35 |
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
553.94 |
支出总计 |
553.94 |
553.94 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
553.94 |
419.44 |
134.50 |
2 |
201 |
一般公共服务支出 |
5.12 |
5.12 |
|
3 |
20102 |
政协事务 |
5.12 |
5.12 |
|
4 |
2010201 |
行政运行 |
5.12 |
5.12 |
|
5 |
204 |
公共安全支出 |
450.91 |
316.41 |
134.50 |
6 |
20406 |
司法 |
450.91 |
316.41 |
134.50 |
7 |
2040601 |
行政运行 |
316.41 |
316.41 |
|
8 |
2040602 |
一般行政管理事务 |
64.35 |
|
64.35 |
9 |
2040604 |
基层司法业务 |
16.00 |
|
16.00 |
10 |
2040605 |
普法宣传 |
2.00 |
|
2.00 |
11 |
2040606 |
律师管理 |
1.00 |
|
1.00 |
12 |
2040607 |
公共法律服务 |
3.50 |
|
3.50 |
13 |
2040610 |
社区矫正 |
30.65 |
|
30.65 |
14 |
2040612 |
法治建设 |
17.00 |
|
17.00 |
15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
37.21 |
37.21 |
|
16 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.91 |
35.91 |
|
17 |
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.95 |
|
18 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.96 |
34.96 |
|
19 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.29 |
1.29 |
|
20 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
21 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.18 |
1.18 |
|
22 |
210 |
卫生健康支出 |
32.48 |
32.48 |
|
23 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.48 |
32.48 |
|
24 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.74 |
16.74 |
|
25 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.74 |
15.74 |
|
26 |
221 |
住房保障支出 |
28.23 |
28.23 |
|
27 |
22102 |
住房改革支出 |
28.23 |
28.23 |
|
28 |
2210201 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
|
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
|
合计 |
419.44 |
385.14 |
34.30 |
2 |
301 |
工资福利支出 |
379.95 |
379.95 |
|
3 |
30101 |
基本工资 |
130.97 |
130.97 |
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
36.05 |
36.05 |
|
5 |
30103 |
奖金 |
54.52 |
54.52 |
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
9.62 |
9.62 |
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.96 |
34.96 |
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.74 |
16.74 |
|
9 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.74 |
15.74 |
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.29 |
1.29 |
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
28.23 |
28.23 |
|
12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
51.83 |
51.83 |
|
13 |
302 |
商品和服务支出 |
34.30 |
|
34.30 |
14 |
30201 |
办公费 |
4.20 |
|
4.20 |
15 |
30207 |
邮电费 |
13.32 |
|
13.32 |
16 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
|
0.12 |
17 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
|
1.50 |
18 |
30239 |
其他交通费用 |
14.28 |
|
14.28 |
19 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
|
0.88 |
20 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.19 |
5.19 |
|
21 |
30302 |
退休费 |
0.07 |
0.07 |
|
22 |
30305 |
生活补助 |
5.12 |
5.12 |
|
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
315001高邑县司法局本级 |
预算年度:2025 |
单位:万元 | |||
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 | |||
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
合计 |
1.62 |
1.62 |
|
|
2 |
“三公”经费小计 |
1.62 |
1.62 |
|
|
3 |
一、因公出国(境)费 |
|
|
|
|
4 |
其中:教学科研人员因公出国(境)费 |
|
|
|
|
5 |
其他因公出国(境)费 |
|
|
|
|
6 |
二、公务用车购置及运维费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
7 |
其中:公务用车购置费 |
|
|
|
|
8 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
9 |
三、公务接待费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
10 |
四、会议费 |
|
|
|
|
11 |
其中:省属高校业务性会议费 |
|
|
|
|
12 |
其他会议费 |
|
|
|
|
13 |
五、培训费 |
|
|
|
|
高邑县司法局本级2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将高邑县司法局本级2025年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
高邑县司法局本级 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
二、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县司法局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1.收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入553.94万元。其中,一般公共预算拨款收入553.94万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2.支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算553.94万元。其中,基本支出419.44万元,包括人员经费385.14万元和日常公用经费34.3万元;项目支出134.5万元,主要为本级支出,主要为一般行政管理事务64.35万元、公共法律服务3.5万元、社区矫正30.65万元、法治建设17万元、普法宣传2万元、律师管理1万元、基层司法业务16万元。
3.比上年增减情况
2024年预算收支安排503.6万元,较2024年预算增加50.34万元,增加10%。其中:基本支出增加38.6万元,增加10.14%,增加原因为人员经费和日常经费增加;项目支出增加11.74万元,增加9.56%,主要为今年中央及省级转移支付项目有所增加;其他支出增加0万元,增长0%。
三、机关运行经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排34.2988万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年,我局“三公”经费预算安排1.6188万元,与上年持平。其中,公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运维费1.5万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.5万元),与上年持平;公务接待费0.1188万元,比上年减少0.0012万元。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2025县级法律顾问经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P000020100040 |
项目名称 |
2025县级法律顾问经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
17.00 |
其中:财政 资金 |
17.00 |
其他资金 |
|
加强法律顾问水平 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
4.00 |
8.00 |
12.00 |
17.00 | |||
绩效目标 |
1.加强司法行政法治建设 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥30 |
合法性审查 |
2、2025县级法律援助经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P000018100046 |
项目名称 |
2025县级法律援助经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.00 |
其中:财政 资金 |
1.00 |
其他资金 |
|
加强法律援助 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.25 |
0.50 |
0.75 |
1.00 | |||
绩效目标 |
1.加强我县法律援助水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥250 |
加强我县法律援助水平 |
3、2025县级普法经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00001210008J |
项目名称 |
2025县级普法经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.00 |
其中:财政 资金 |
2.00 |
其他资金 |
|
加强法律宣传 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.50 |
1.00 |
1.50 |
2.00 | |||
绩效目标 |
1.加强司法行政法律宣传 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥2000 |
法律宣传 |
4、2025县级人民调解经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00001410007A |
项目名称 |
2025县级人民调解经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.50 |
其中:财政 资金 |
3.50 |
其他资金 |
|
加强人民调解 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
1.00 |
2.00 |
3.00 |
3.50 | |||
绩效目标 |
1.加强我县调解水平调解员水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥2000 |
调解案件 |
5、2025县级社区矫正费用绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P000016100037 |
项目名称 |
2025县级社区矫正费用 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
3.00 |
其中:财政 资金 |
3.00 |
其他资金 |
|
加强社区矫正 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.75 |
1.50 |
2.25 |
3.00 | |||
绩效目标 |
1.加强我县社区矫正水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥100 |
加强我县社区矫正水平 |
6、2025县级行政执法监督经费绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00002210004B |
项目名称 |
2025县级行政执法监督经费 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
2.00 |
其中:财政 资金 |
2.00 |
其他资金 |
|
加强行政执法监督 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.50 |
1.00 |
1.50 |
2.00 | |||
绩效目标 |
1.加强我县执法监督水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥200 |
行政执法监督案卷评测 |
7、关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知(法律援助)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012724P000302100032 |
项目名称 |
关于提前下达2024年省级基层公检法司转移支付资金的通知(法律援助) | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.12 |
其中:财政 资金 |
0.12 |
其他资金 |
|
加大法律援助 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.12 | |||
绩效目标 |
1.加大法律援助 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥4000册 |
加强宣传 |
8、关于提前下达2024年市级社区矫正专项经费预算指标的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012724P00030610003Q |
项目名称 |
关于提前下达2024年市级社区矫正专项经费预算指标的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
0.12 |
其中:财政 资金 |
0.12 |
其他资金 |
|
加强社区矫正力度 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.03 |
0.05 |
0.08 |
0.12 | |||
绩效目标 |
1.加强社矫力度 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
信息条 |
信息条 |
≥6000条 |
加大宣传 |
9、关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012724P000296100032 |
项目名称 |
关于提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
1.11 |
其中:财政 资金 |
1.11 |
其他资金 |
|
促进我县依法行政水平 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
0.25 |
0.50 |
0.75 |
1.11 | |||
绩效目标 |
1.促进我县依法行政水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥2000份 |
加强宣传 |
10、关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00058410001X |
项目名称 |
关于提前下达2025年社区矫正补助资金的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
27.65 |
其中:财政 资金 |
27.65 |
其他资金 |
|
社区矫正 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
7.00 |
14.00 |
21.00 |
27.65 | |||
绩效目标 |
1.提升我县社区矫正工作水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥1000 |
加强宣传 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
对象满意度 |
≥90 |
加强服务 |
11、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00057810001D |
项目名称 |
提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
16.00 |
其中:财政 资金 |
16.00 |
其他资金 |
|
依法行政 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
4.00 |
8.00 |
12.00 |
16.00 | |||
绩效目标 |
1.促进我县依法行政进一步提升 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥5000份 |
加强宣传 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提升群众满意度 |
满意度 |
≥90百分比 |
提升满意度 |
12、提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知(法律援助)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P000578100021 |
项目名称 |
提前下达2025年省级基层公检法司转移支付资金的通知(法律援助) | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
5.00 |
其中:财政 资金 |
5.00 |
其他资金 |
|
法律援助 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
1.50 |
3.00 |
4.50 |
5.00 | |||
绩效目标 |
1.提升我县法律援助工作水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥50 |
加强法律援助 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
对象满意度 |
≥90 |
加强法律援助 |
13、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00057710001P |
项目名称 |
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知 | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
45.00 |
其中:财政 资金 |
45.00 |
其他资金 |
|
依法行政 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
11.00 |
22.00 |
33.00 |
45.00 | |||
绩效目标 |
1.提升我县依法行政治理工作水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
印刷数量 |
≥5000份 |
加强宣传 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
对象满意度 |
≥90百分比 |
服务群众 |
14、提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(法律援助)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 |
13012725P00057710002B |
项目名称 |
提前下达2025年中央政法纪检监察转移支付资金的通知(法律援助) | |||
预算规模及资金用途 |
预算数 |
11.00 |
其中:财政 资金 |
11.00 |
其他资金 |
|
法律援助 | ||||||
资金支出计划(%) |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 | ||
3.00 |
6.00 |
9.00 |
11.00 | |||
绩效目标 |
1.提升我县法律援助水平 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
产出指标 |
数量指标 |
次数 |
次数 |
≥50 |
加强法律援助 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对象满意度 |
对象满意度 |
≥90百分比 |
加强服务 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
315001高邑县司法局本级 |
单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额(当年部门预算安排资金) |
2025年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 | ||||||
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注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
高邑县司法局本级上年末固定资产金额为0.00万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
315001高邑县司法局本级 |
截止时间:2024-12-31 | |
项 目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
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注:无固定资产占用情况,空表列示。
八、名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。